進(jìn)口稅延遲核算,即PostponedVATAccounting,簡稱PVA,是針對英國脫歐后在英國注冊VAT的商業(yè)主體出臺進(jìn)口稅核算政策。即您無需在清關(guān)時(shí)先支付進(jìn)口稅(ImportVAT),再抵扣。直接在季度申報(bào)時(shí)包含這方面數(shù)據(jù)即可。任何在英國注冊VAT,并有進(jìn)出口業(yè)務(wù)的生意主體都可以在2020年12月31日后選擇使用。同時(shí),賣家不須要額外進(jìn)行申請。此項(xiàng)政策并非強(qiáng)制,您仍然可以選擇之前貨代代收進(jìn)口稅再抵扣的方法。

2021年1月1日起,如果公司/企業(yè)有注冊英國VAT,有從英國以外的國度或地域進(jìn)口貨物,即可自主使用PVA,不須要向英國稅局(HMRC)申請額外同意。

除例外規(guī)定必需使用PVA外,PVA可選擇使用,如果不選擇PVA,須要在貨物清關(guān)時(shí)就繳納進(jìn)口VAT。

進(jìn)口貨物要用于進(jìn)口商公司自身貿(mào)易,在報(bào)關(guān)時(shí)要提供進(jìn)口商自己的VAT和EORI注冊號碼。


2.英國賣家報(bào)關(guān)有哪些注意事項(xiàng)

對于目前有注冊VAT,有從英國境外進(jìn)口貨物的本地英國公司,VAT新政實(shí)際上是有利于企業(yè)的現(xiàn)金流的;因?yàn)椴豁氁僭谶M(jìn)關(guān)的時(shí)候就繳納進(jìn)口VAT(ImportVAT)??梢酝七t到后期做VAT申報(bào)的時(shí)候。

1、如自行報(bào)關(guān),需依照海關(guān)提醒在CustomsHandlingo

2021年英國VAT申報(bào),賣家報(bào)關(guān)有哪些注意事項(xiàng)?

fImportandExportFreight(CHIEF)或者CustomsDeclarationService(CDS)下勾選相干選項(xiàng)。

2、如委托代理報(bào)關(guān),需提供EORI和VAT號碼給代理商,并明白告訴代理商使用PVA的意愿。

合規(guī)報(bào)關(guān)后,除例外情形,每月上旬將收到上月的進(jìn)口VAT對賬單(PostponedImportVATStatements),該進(jìn)口VAT對賬單自頒布之日起僅保存6個(gè)月,進(jìn)口商需自行下載并留存電子記載。

進(jìn)口商可以通過以下鏈接獲取進(jìn)口VAT對賬單。https://www.gov.uk/guidance/get-your-postponed-import-vat-statement

以上僅實(shí)用于GreatBritain地域,不實(shí)用NorthernIreland地域。


3.英國VAT以哪種稅率申報(bào)劃算

英國稅局至今并沒有撤消低稅率,一年出售額不超過23萬英鎊的賣家,仍然是可以使用低稅率的。

1、所有被代扣代繳的訂單,當(dāng)然是不實(shí)用于低稅率的,因?yàn)槭怯善脚_來繳納了,對于我們賣家而言,我們只須要把出售額報(bào)上去就行,簡略點(diǎn)懂得,這些被代扣代繳的訂單,可視為“0稅率‘’。

2、不被代扣代繳且須要賣家自行申報(bào)繳稅的訂單,如FBA/英國海外倉發(fā)出的B2B訂單,其實(shí)還是可以使用低稅率申報(bào)的,但是這兩種類型的訂單,數(shù)目相對來說比擬少。

如繼續(xù)使用低稅率FRS,賣家須要清晰以下幾點(diǎn):

1、繼續(xù)使用低稅率FRS,F(xiàn)BA/海外倉發(fā)出的B2B訂單可以用低稅率計(jì)算,這部分出售額可以節(jié)儉稅金;

2、無法退回進(jìn)口VAT;

3、無法享受清關(guān)VAT遞延。

所以在進(jìn)行申報(bào)的時(shí)候賣家須要想清晰用哪種稅率進(jìn)行申報(bào)是最劃算的,簡而言之在申報(bào)的時(shí)候要理解如何取舍。

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